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項目支出績效評價報告

時間:2025-12-20 16:45:54 報告 我要投稿

項目支出績效評價報告

  隨著社會一步步向前發(fā)展,報告有著舉足輕重的地位,寫報告的時候要注意內容的完整。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編為大家整理的項目支出績效評價報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

項目支出績效評價報告

項目支出績效評價報告1

  根據(jù)《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》(曲財績﹝20xx﹞15號)要求,曲靖市退役軍人事務局高度重視,對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進行安排部署,嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題,認真研究,扎實整改,F(xiàn)將整改情況報告如下:

  一、整改情況:

 。ㄒ唬┽槍Σ块T整體績效目標設立簡單,績效目標制定不明晰,定性指標居多,量化指標偏少等問題。

  整改:加強績效目標意識,提高績效目標申報的規(guī)范性?冃繕耸秦斦A算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果,是預算績效管理的基礎,是整個預算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年初申報項目時,針對績效目標填報問題,我局專門開展了績效管理目標培訓,提升績效指標設置合理性,使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理,提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性,梳理全年重點工作,制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標,確?冃繕巳缙谕瓿。

 。ǘ┱少張(zhí)行率不高的`問題。

  整改:20xx年初預算項目網絡通信及設施設備采購經費130萬元,因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公,新的辦公地點尚未確定,所以會議設備設施未采購,導致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓,相關設施設備已全部采購,執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制,切實提高預算資金使用效率。

 。ㄈ┕潭ㄙY產管理工作不到位,固定資產管理意識尚需提高。

  整改:20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公,未進行固定資產盤點,今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》(曲退役[20xx]47號)要求,提高資產管理意識,加強固定資產管理工作,定期進行固定資產清查,做到賬賬、賬證、賬實相符,規(guī)范固定資產管理,提高固定資產使用效益。

  二、下一步工作打算

 。ㄒ唬┘皶r完善相關管理制度。結合單位實際,進一步健全完善單位內部管理制度,制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度,確保工作開展程序化、規(guī)范化。

  (二)加強績效管理工作。根據(jù)部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標,強化全過程績效管理,將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié),及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題,提高資金使用效率。

  我校在各級黨委、政府與教育主管部門的領導下,以科學發(fā)展觀為指導,全面貫徹黨的教育方針,進一步完善學校管理、加強隊伍建設,推進教育教學改革,提高教育質量,彰顯辦學特色,有效地推進了學校各項工作健康、有序、和諧發(fā)展。但通過這次自評自查,發(fā)現(xiàn)了在工作中仍然存在不少問題,當前,我們亟需處理和解決的困難和問題主要是:

  1.外出務工子女教育帶來新問題。外出務工子女在學習基礎上參差不齊,如何加強管理,依法保障外出務工子女更好地接受教育產生了一些新問題,積極探索并實踐有效的管理辦法拷問著教育的智慧。

  2.辦學條件相對落后。目前,師生生活與行政辦公用房緊張,學校基礎設施配備不足,尚需加大資金投入,進一步改善辦學條件。

  3.教師自身素質現(xiàn)狀(年齡老化)在一定程度上影響素質教育深入實施。

  4.硬件建設還要進一步完善,教學設施利用率偏低。

  5.評價體系不完善。

  6.教育科研力量還不夠,經驗不足。

  今后的工作思路:

  1.多渠道籌措資金,完善學校配套設施。要繼續(xù)依靠政府、爭取社會、發(fā)動企業(yè)家來關心和支持學校建設,完成學校建設規(guī)劃,不斷完善學校內部設施,建立和健全設備管理與維護體系,提升現(xiàn)代裝備水平。

  2.健全民主議事制度,做好校務公開和民主評議工作。要繼續(xù)落實黨風廉政責任制,做好校務公開工作,及時公布和反饋教育教學管理情況,在財務管理、教職工獎懲等方面實行公開,提高教職工民主監(jiān)督水平;健全民主評議制度,抓好以師德、師風、收費問題為重點的行風評議工作,爭取讓師生放心,讓群眾滿意,保持學校的良好形象。

  3.進一步完善績效考核評價體系,使績效考核更加合理化、透明化。

  4.加大教育科研投入,通過校本教研和小課題等活動,提高教師的教育科研的能力。

  總之,我們將繼續(xù)創(chuàng)新工作方式,求真務實,開拓進取,研究新情況,解決新問題,強化管理措施,努力辦好讓人民滿意的教育,繼續(xù)譜寫我校教育燦爛輝煌的美好篇章,為我縣教育事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。

項目支出績效評價報告2

  根據(jù)xx省水利廳《關于做好省級預算績效管理有關工作的通知》(皖水財函〔20xx〕178號),xx市水務局作為示范河湖創(chuàng)建的實施部門,現(xiàn)將自評情況報告如下:

  一、基本情況

  (一)項目概況。根據(jù)xx省水利廳《轉發(fā)水利部辦公廳關于開展示范河湖建設的通知》(皖水河長函〔20xx〕904號),xx省全面啟動市縣級示范河湖建設工作。xx市西河示范段位于xx市西南方,起點為西河干流土山圩站,終點為西河與永安河交叉點永安河口,河流長度13km,流經xx、xx、xx3個鎮(zhèn)、8個村,兩岸主要支流2條,左岸為十里長河,右岸為湖隴河。西河示范段范圍地貌屬于沿江丘陵平原,沿河兩岸多為圩區(qū),圩內溝渠縱橫、溝塘遍布。

  根據(jù)《xx省財政廳關于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)文件要求,xx市水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護經費為90萬元,該經費為省級示范河湖建設項目補助經費,其實xx市西河省級示范河湖建設資金22.5萬元。

  (二)項目績效目標。通過實施系統(tǒng)整治和綜合治理,將西河示范段建設成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的示范河流,實現(xiàn)“防洪保安全、優(yōu)質水資源、健康水生態(tài)、宜居水環(huán)境”的目標,成為讓人民群眾滿意的“幸福河”。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍。

  通過對資金績效評價,嚴格落實工作責任制,嚴格將資金用于西河省級示范河湖創(chuàng)建工作,績效評價對象為20xx年省級水利資金22.5萬元。

  (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。

  省級水利資金22.5萬元,由xx市河長辦組織自評,按照《xx省省級部門預算績效目標管理暫行辦法》(財績〔20xx〕389號)有關規(guī)定,確保資金用于示范河湖建設工作。

  (三)績效評價工作過程。

  本次績效評價采取自評自查的方式,按照項目報送績效自評表和績效自評報告。

  三、綜合評價情況及評價結論

  通過自評,產出指標得分50分,效益指標得分30分,滿意度指標得分10分,預算資金執(zhí)行率得分10分,總分得分100分,達到預期指標。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況分析。

  根據(jù)xx省財政廳下發(fā)《xx省財政廳關于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)及蕪湖市河長辦《關于省財政廳20xx年省級水利資金(第二批)中水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護資金使用說明的`通知》,明確該項資金作為示范河湖創(chuàng)建資金,不得挪為他用。

  (二)項目過程情況分析。

  參照xx省示范河湖建設評分標準,從責任體系完善、制度體系健全、基礎工作扎實、管理保護規(guī)范、水域岸線空間管控嚴格、河湖管護成效明顯等六個方面建設西河示范段。

  (三)項目產出情況分析。

  截止20xx年12月底,資金執(zhí)行情況良好。

  (四)項目效益情況分析。

  示范段河道干凈整潔,河勢穩(wěn)定,防洪標準復核防洪規(guī)劃及有關規(guī)定要求。入河排污口整治規(guī)范,農業(yè)面源污染得到控制,水體感官良好,水量充沛,水質長期保持Ⅲ類以上標準,水功能區(qū)水質達標率100%。沿河岸線生態(tài)岸綠,景觀優(yōu)美,親水便民配套設施布置合理,實現(xiàn)人水和諧,群眾滿意度100%。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  嚴格執(zhí)行財務制度,?顚S茫瑖澜灿。按蕪湖市水務局安排部署,科學使用專項經費,較好地服務于項目推進及各項效益。

  六、下一步改進建議

  通過本次績效評價,充分發(fā)揮資金使用效果,產生較好的經濟效益和社會效益。我們將加強管理,進一步完善各項規(guī)章制度。

  七、其他需要說明的問題

  無

項目支出績效評價報告3

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T整體支出概況,年度部門決算收支完成情況,包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。

  20xx年部門決算收入為55517365.02元,其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。

  20xx年部門決算支出為56703298.75元,其中基本支出5394734.33元,項目支出51308564.42元。其中,人員經費支出3675702.99元;公用經費支出39993375.01元;竟べY,津貼補貼等人員經費支出占基本支出的68.14%;辦公經費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務支出占基本支出的31.86%。

  收入年初預算數(shù)為64187143.03元,調整預算數(shù)為55517365.02元,收入決算數(shù)55517365.02元。支出年初預算數(shù)為64187143.03元,調整預算數(shù)為59693082.67元,支出決算數(shù)56703298.75元。年終結轉結余2989783.92元,其中年末財政撥款結轉和結余2989783.92元。

  (二)部門整體支出績效目標,主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況,項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。

  1、區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標

  完成了年度整體支出績效目標申報,完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監(jiān)控、呈貢區(qū)“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里(上、下行線、聯(lián)大立交區(qū))段路面保潔、綠化養(yǎng)護、呈貢區(qū)農村公路養(yǎng)護、農村公路橋梁檢測、呈貢區(qū)農村公路路政管理聯(lián)動協(xié)管機制、“四好農村路”建設市級示范創(chuàng)建、呈貢區(qū)公交專用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區(qū)超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。

  2、預決算公開

  20xx年按照上級的要求,我局在中國呈貢網站上進行了預決算公開,并按要求做到及時、真實、完整。

  3、資產管理

  制定了資產管理制度,資產保存完整、處置規(guī)范、賬務管理合規(guī)。建立資產管理與責任落實相結合的管理機制,建立固定資產問責制,做到在資產配置、資產使用、資產處置等各個環(huán)節(jié)都有人管理、有人負責,能及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。

  4、三公經費控制

  根據(jù)中央、省、市有關文件精神,我局嚴格控制“三公經費”支出,20xx年“三公”經費預算61420元,全年決算支出33578.89元,其中公務接待費2131元,因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行維護費31447.89元。“三公”經費的使用低于預算費用。

  5、內部管理制度建設情況

  我局建立了內部控制領導小組,明確目標并制定了工作方案建立健全管理制度,將內部控制建設和實施情況納入日常監(jiān)管范圍,切實開展內部控制測試評價,編制內部控制自評報告。

  6、項目績效總目標和階段性目標完成情況

 。1)項目績效總目標:貫徹執(zhí)行國家、省市有關交通運輸行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,結合我區(qū)經濟和社會發(fā)展需要,負責全區(qū)重點公路、水路交通基礎設施建設;負責全區(qū)地方公路及其附屬設施的管理和養(yǎng)護;負責轄區(qū)內地方公路路政管理;負責全區(qū)水上交通的海事安全監(jiān)督、船舶及水上設施登記管理;指導公路、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作;負責編制全區(qū)交通運輸行業(yè)經費預決算并監(jiān)督執(zhí)行。落實綜治維穩(wěn)(平安建設)工作目標管理責任制,開展打擊非法營運工作,落實反恐工作責任,抓好意識形態(tài)工作目標,落實地質災害防治管理目標責任,進一步明確綜合交通建設目標工作任務和完成時限。完成昆明市呈貢區(qū)國家衛(wèi)生城市復審工作任務。

  (2)階段性目標完成情況:確保道路紅線內路域環(huán)境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀;護欄完整清潔;道路路面、路肩、分隔帶衛(wèi)生環(huán)境良好;道路紅線范圍內綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現(xiàn)象,做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作,與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現(xiàn)代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區(qū)公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統(tǒng)專項規(guī)劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作,并召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務采購工作進行地形圖測繪并出具有效的地形圖數(shù)據(jù)。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米范圍內進行綜合整治。控制區(qū)內做到無綠化盲點,每條路應根據(jù)現(xiàn)有綠化,進一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。

  7、預期經濟及社會效益

  我局制定了財務管理制度及項目資金使用管理制度及三公經費管理制度,重大決策需經局辦公會討論決定,資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)。嚴格控制了專項資金的不必要開支。

  超限運輸檢測站的建立有利于進一步提高超限驗收檢測站的工作能力,減少車輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害,使治超工作繼續(xù)規(guī)范有序;昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規(guī)劃區(qū)域的交通布局升級,樹立云南交通新形象、建設旅游大省目標。

  (三)部門整體支出或項目實施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

  財政部門和預算部門根據(jù)設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的。

  進一步強化加強預算績效管理,強化支出責任,提高財政資金使用效率。

 。ǘ┛冃гu價工作過程,主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

  1、前期準備

  根據(jù)昆明市呈貢區(qū)財政局《關于開展20xx年度區(qū)級預算支出績效自評工作的通知》的要求,呈貢區(qū)交通運輸局負責做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總、評分,并按要求提交。

  2、組織實施

  根據(jù)對呈貢區(qū)交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集匯總的數(shù)據(jù)進行核實,對績效目標的完成情況進行綜合分析、打分并形成結論。

  3、分析評價

  按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。

  三、主要績效及評價結論

  1、經濟性分析,主要包括成本(預算)控制情況和成本(預算)節(jié)約情況。

  成本(預算)控制情況:貫徹執(zhí)行國家《會計法》、基本建設財務制度等有關財經政策、法律法規(guī)。做好建設資金的控制、監(jiān)督、核算工作,嚴格控制建設成本,減少資金損失和浪費,提高投資效益。項目的建設,有利于緩解交通擁堵,增加經濟效益。有利于繁榮地方經濟,取得了很大的社會經濟效益。對基本支出中的工資福利支出(人員支出)和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付;對商品及服務支出(公用支出)按照下達的預算執(zhí)行,實行內部報告審批制度,實時監(jiān)控支出情況;對項目支出的經費使用情況進行監(jiān)督檢查,超過金額規(guī)定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質的代理機構采購。

  2、效率性分析,主要包括實施進度和完成質量。

  (1)實施進度

  20xx年昆明市呈貢區(qū)交通運輸局各項日常性工作正常有效開展,結余指標結轉下年使用;局С鲱A算執(zhí)行進度和項目支出預算執(zhí)行進度均為正常,其余待工程審定后撥付。

 。2)完成質量

  呈貢區(qū)超限運輸檢測站治超經費:一是以呈貢區(qū)超限運輸檢測站(三鋁公路K7+350米處)為依托,嚴格落實治超站24小時“四班三運轉”路警聯(lián)合工作機制,嚴查嚴控超限超載貨車上路行駛。20xx年,共開展超限超載集中整治行動726次,出動執(zhí)法人員3379人次,執(zhí)法車輛1448輛次,檢查貨運車輛15191輛次,查處違法超限運輸車輛152輛,共卸載貨物6249.22噸,使貨運車輛超限率嚴格控制在政府要求的2%范圍內,嚴厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為,有效預防了貨車道路交通安全事故,維護了公路路產路權完整和正常使用,保護了人民群眾的生命財產安全;二是加強多部門聯(lián)合治理工作,組織開展了對轄區(qū)內農村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區(qū)農村公路超限超載嚴重路段、節(jié)點、區(qū)域,聯(lián)合區(qū)交警大隊、區(qū)運管分局、區(qū)城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯(lián)合執(zhí)法。20xx年,共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次,出動路政執(zhí)法人員432人次,路政執(zhí)法車輛115輛次,通過以上整治,進一步加強了我區(qū)貨車非法改裝和超限超載治理工作,切實保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產安全。農村公路養(yǎng)護旨在保障公路暢、美、綠化、安全,20xx年農村公路養(yǎng)護工作道路經常養(yǎng)護率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉(xiāng)道80%、村道75%,大修完工率100%,合格率100%。實現(xiàn)了道路車輛出行安全、道路設施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標。

  20xx年,我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項目租地及管養(yǎng)主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養(yǎng)工作,管養(yǎng)工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查,開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。

  公交專用道項目位于呈貢區(qū)春融東路(石龍路-錦繡大街)段,春融街西段(石龍路-14號路)段,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段主要建設內容包括:公交車專用道調整,新增路側式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等,建筑規(guī)模為春融東路(石龍路-錦繡大街)段長度2.6km,春融街西段(石龍路-14號路)段長度2.5km,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段長度4.3km,合計9.4km。

  昆玉高速公路K12至K24公里(上、下行線、聯(lián)大立交區(qū))段路面保潔綠化養(yǎng)護,主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進行日常保潔、綠化管養(yǎng)。

  南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區(qū)杜家營以南,起于照西村倉庫東側,止于云峰建材成西側,長約1.4km。項目綠化分別位于杜家營立交兩側,其中:左側占地面積53.9畝(需征地19.4畝),右側占地面積68.9畝。建設內容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。

  20xx年,我局開展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容:斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面,沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄,完善沿線標線標志牌等;新建2套交通信號燈,10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復工作,20xx年7月底至8月中旬通過公開招標確定施工單位為云南傲旋建設工程有限公司,施工單位于20xx年11月進場施工,于20xx年12月31日全面完工。

  呈貢區(qū)20xx年農村公路養(yǎng)護項目,主要是對呈貢轄區(qū)農村公路(省管下放道路,縣、鄉(xiāng)、村公路)進行路面小修保養(yǎng)、綠化管養(yǎng)、道路水毀突發(fā)應急治理,全區(qū)共有農村公路159.2公里,項目支出具有較強公益性。

  瑞香街二期(瑞香街西端-古滇路)為新建項目,屬于政府投資項目,位于斗南片區(qū),起于瑞香街西端,止于古滇路。主要建設內容:項目涉及道路工程,全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規(guī)模:項目全長100.538m,紅線寬度40m,道路定位為城市主干道,設計速度40km/h。

  3、效益性分析,主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。

  昆玉高速公路12公里至24公里(杜家營立交至大漁立交)路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工,使交通沿線環(huán)境衛(wèi)生條件得到改善,大大提升呈貢區(qū)綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。

  農村公路橋梁檢測項目本著對生命負責的態(tài)度,及時了解橋梁安全狀態(tài),每年定期檢測,確保資金用到保護群眾生命財產安全的效用上來。項目已開展2年,基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項目的實施進一步保障了橋梁的交通安全。

  “四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類型,有效的改善城市環(huán)境,美化城市景觀,完善呈貢綠地系統(tǒng)及昆玉高速路周邊環(huán)境,造就優(yōu)美的城市綠軸風貌。

  20xx年呈貢區(qū)農村公路橋梁檢測項目通過對呈貢區(qū)橋梁的定期檢查,根據(jù)檢查報告制定有針對性的養(yǎng)護計劃、提高橋梁的使用壽命,保持橋梁處于正常使用狀態(tài),保障行車通暢、安全。

  我區(qū)農村公路日常養(yǎng)護及小修保養(yǎng)項目的`實施,全面提升了我區(qū)農村公路路況,到20xx年底,我區(qū)農村公路經常性養(yǎng)護率縣道達100%,鄉(xiāng)道達76%,村道達70%;路面優(yōu)良率縣道達100%,鄉(xiāng)道達84%,村道達93%。路面中等路率縣道達100%,鄉(xiāng)道達90%,村道達100%。公路綠化率縣道達100%,鄉(xiāng)道達86%,村道達73%。

  農村公路養(yǎng)護質量的提高,有效促進我區(qū)經濟的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養(yǎng)護專項資金使用的目的,充分展示了我區(qū)經濟社會建設取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象,為建設呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

  農村公路養(yǎng)護質量的提高,有效促進我區(qū)經濟的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養(yǎng)護專項資金使用的目的,充分展示了我區(qū)經濟社會建設取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象,為建設呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

  超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源,提高超限運輸檢測站運營效率,解決呈貢區(qū)日益增長的運輸需求具有重要意義;建成后,既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設占用的問題,又能進一步提高超限運輸檢測站的工作能力,減少車輛超限運輸對公路橋梁造成的危害,使治超工作規(guī)范有序進行,改善本地交通狀況,促進經濟和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。

  四、存在的問題

  高速公路環(huán)境整治點多、車流量大、線長,人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績,必須建立長效機制,加大財政投入,把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進受制因素較多,造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難,造成項目難以推進。隨著呈貢區(qū)建設不斷加快,呈貢區(qū)農村公路成為呈貢區(qū)建設建筑材料拉運主要通道,超重車輛過多,對道路損壞較大。

  支出進度由于工程進度原因,不能嚴格按照財政要求執(zhí)行,導致每期支付進度總是滯后。

  五、有關建議

  1、科學合理編制預算,嚴格執(zhí)行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定,參考上一年的預算執(zhí)行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執(zhí)行,提高資金使用效率。

  2、加強單位內控制度建設,完善相關內部管理制度。按上級要求開展內部控制建設工作,通過查找內部管理中的薄弱環(huán)節(jié),建立健全各項內部控制制度,更好地發(fā)揮內部控制在提升單位內部治理水平、規(guī)范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

  3、支付進度要求不要全部統(tǒng)一要求,應按照項目性質進行安排。

  六、其他需要說明的問題

  無

項目支出績效評價報告4

  一、基本情況

 。ㄒ唬﹩挝换厩闆r:祁陽市第一中學是全額撥款的事業(yè)單位,本單位的主要職能是從事高中學歷教育。單位內設辦公室、教務處、政教處、教科處、總務處等5個部門,20xx年共有教職工406人,在校高中學生4260人。單位執(zhí)行新政府會計制度。

 。ǘ╉椖炕厩闆r簡介。祁陽一中辦學經費是祁陽市人民政府為響應教育部關于進一步加快發(fā)展高中教育的意見,按照祁陽市人民政府制定的《關于進一步發(fā)展普(職)高中教育發(fā)展的若干規(guī)定》立項,項目總目標是以科學發(fā)展觀為指導,大力推動高中教育快速健康持續(xù)發(fā)展,項目年度目標:提升我校辦學水平,提高我校內涵建設。資金來源:100%財政補助經費。

  (三)績效目標設定及指標完成情況。項目總目標是以科學發(fā)展觀為指導,大力推動高中教育快速健康持續(xù)發(fā)展,項目年度目標:提升我校辦學水平,提高我校內涵建設。我校圍繞績效目標,開展相關業(yè)務工作,做好資金管理,提升學校辦學水平,改善辦學條件,基本達到了資金績效預期。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  通過對20xx年我校高中辦學經費項目支出開展績效評價,總結取得的成效,發(fā)現(xiàn)問題,改進工作,進一步加強項目經費資金管理,提高資金使用效益。

 。ǘ┛冃гu價原則與評價方法

  20xx年祁陽一中辦學經費項目支出績效評價工作堅持公開公正、績效相關、客觀真實的原則,主要從政策落實、資金管理、實施效益等方面,采用抽樣調查法、比較法、分析法等方式進行評價。

  (二)項目資金安排落實、總投入等情況分析,項目資金(主要是指財政資金)實際使用等情況分析。

  1、項目資金到位情況分析

  20xx年祁陽一中高中辦學經費合計到位資金400萬元,其中:財政補助400萬元。

  2、項目資金使用情況分析

  20xx年祁陽一中高中辦學經費合計支出400萬元,其中:財政補助經費支出400萬元,資金支付率100%。支出類別:商品和服務支出400萬元。

  (三)項目組織情況分析

  20xx年祁陽一中高中辦學經費項目是由祁陽市人民政府立項,是歷年來的延續(xù)項目。

  (四)項目管理情況分析

  我校在項目資金支出方面嚴格遵守財經紀律,年初將資金全部納入財政預算,按預算進度使用資金,做到年初有預算,每月有計劃,學校收支基本平衡,總體使用情況較好。我校按照中小學財務管理要求,制定了具體的財務管理制度,建立了內控制度。

  三、項目績效情況

  (一)項目的經濟性分析

  我校對祁陽一中高中辦學經費項目支出嚴格控制成本,把有限的資金用到最大的效益。

 。ǘ╉椖康男市苑治

  20xx年祁陽一中高中辦學經費項目資金到位400萬元,支出400萬元,資金使用完成率100%。

 。ㄈ╉椖康男б嫘苑治

  一是辦學條件進一步改善。20xx年,在市委、市政府和教育局及各級各部門的大力支持下,學校辦學條件大為改善。拆除雨操場建成四人制小足球場,完成田徑場改造,校史館投入使用,理化生模擬實驗室建成,校園文化建設一期工程完工,二期正在推進。橘子園教師宿舍基本完成,河邊護坡順利推進。新種校友捐贈100株觀賞桃樹和大樹、古樹檢測保護,為生態(tài)校園增添靚麗風景。豎立校友捐贈的孔子像,使學校更具人文化,更有底蘊。尤其是正在實施中的祁陽一中東擴工程,描繪了學校未來發(fā)展的美好藍圖,為學校力爭進入全國普高100強、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展打下了良好的`基礎。

  二是教師水平進一步提升。通過對教師培訓經費的保障,為高中教師提供了更多的學習、培訓機會,教師專業(yè)化水平和綜合素質不斷提升。

  三是教學質量進一步提高。20xx屆高考大捷,再創(chuàng)歷史新高,600分以上209人,比率16.8%,全市第一;一本上線783人,比率62.8%,二本上線1106人,比率88.8%,一、二本升學率繼續(xù)全市領先。其中619班46人,675分以上8人,650分以上35人,全班最低分628分。原始分680以上4人,占全市一半。四位同學被清華、北大錄取,其中劉彥宏、劉哲豪被清華大學錄取,王怡婕、龍語純被北京大學錄取。于作梁、鄒婭分別進入全省語文、英語單科優(yōu)秀名單,占全市五分之二。體育類專業(yè)生被北京體育大學錄取1人。學生學業(yè)水平考試正考全科合格率為100%,居全市首位。高一在全市期末統(tǒng)考中有科人平成績居全市第一。強力推進奧賽培訓和強基計劃,學生在全國各級各類比賽獲獎230余人次,獲得省級及以上獎項合計達140余人次?萍紕(chuàng)新工作室在第二十四屆全國發(fā)明展覽會上獲得了一金二銀二銅一專項獎的佳績。一年來,學校先后榮獲了“湖南省知識產權示范學校”“清華大學生源中學”“創(chuàng)新教育特色!薄昂鲜@林式單位”“湖南省文明標兵校園”等23項榮譽;順利通過市教育局關于省示范性高中辦學水平督導評估。

  四是群眾滿意度較好。20xx年,在市委市政府的正確領導下,在市教育局的具體指導下,學校充分發(fā)揮領導班子的骨干帶頭作用,緊緊依靠全體教職員工,凝心聚力,負重前行,堅持堅守,科學管理,學校各項工作取得了新的成績,得到了上級領導的充分肯定和社會各界的廣泛贊譽。

  四、存在的問題

 。ㄒ唬╉椖拷涃M還有缺口,隨著新高考改革的實施,對學校的硬軟件要求越來越高,都需要更多的資金支持。

 。ǘ┲С鼋Y構還有待完善。

  (三)學校財務管理制度及內控制度還有待完善。

  五、其他需要說明的問題

  無

項目支出績效評價報告5

  一、項目基本情況

  (一)項目名稱

  xx實驗室建設項目(服務能力提升類)

 。ǘ╉椖苛㈨棻尘啊⒅饕獌热、涉及范圍等

  xx縣是“全國食品工業(yè)強縣”,食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環(huán)節(jié),是加強食品安全監(jiān)管的重要技術支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗檢測機構的作用,合理分配有限的檢驗資源,切實解決我縣食品藥品農產品等產品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問題,進一步提升我縣產品檢驗檢測水平,有效應對食品安全突發(fā)事件,肩負起作為政府監(jiān)管食品質量安全的技術支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設,整合了原縣質量技術監(jiān)督局所屬xx縣產品質量監(jiān)督檢驗所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業(yè)局所屬xx縣農產品質量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔的檢驗檢測職能,新組建xx縣檢驗檢測中心,為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位,機構規(guī)格為正科級,承擔全縣檢驗檢測任務。

  xx縣檢驗檢測資源整合一步到位,把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業(yè)、質檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設備、業(yè)務人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心,從目前所了解的其它縣(市)整合組建信息,xx縣整合的面最廣、職能最全,特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗檢測職能資源一并整合,這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng),更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點特色,形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗檢測技術服務,實現(xiàn)了資源信息共享,徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測體系不夠完善,檢驗檢測資源浪費、化驗室簡陋陳舊,設備引進不足,能力單一、技術水平有限的弊端,以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產品等產品的檢驗檢測任務的要求,我縣食品農產品等產品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升,為下步全面開展產品檢驗檢測工作,為我縣監(jiān)管部門提供強有力的技術支撐,保障全縣產品質量安全,促進全縣食品等產業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎,實現(xiàn)了真正的縣級食品農產品等產品檢驗檢測資源整合利用,食品農產品等產品檢驗檢測數(shù)據(jù)由縣檢驗檢測中心一個部門對外,權威性高、獨立性強,數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。

  新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業(yè)、質檢、畜牧獸醫(yī)、商務、疾控等部門提供監(jiān)管的技術支撐和咨詢服務,承擔有關應急檢驗檢測任務。為相關產業(yè)(企業(yè))提供產(商)品檢驗檢測、技術咨詢、指導培訓,協(xié)助解決難題等技術服務。

  新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全(共計整合設備xx余萬元,xx年新增儀器設備xx萬元,現(xiàn)有儀器設備xx余臺套xx多萬元)、技術力量雄厚(現(xiàn)有專業(yè)技術人員xx人,其中高級職稱xx人,中級職稱xx人,初級職稱xx人,研究生學歷xx人,本科學歷xx人,本科以下學歷xx人),檢測產品種類多、項目全、權威性高、獨立性強,為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng)造了極為有利的條件,打下堅實基礎。

  縣委縣政府高度重視實驗室建設,在新建現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展服務中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實驗室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神,按照“高點定位、科學布局、規(guī)范運作”的總體思路和“比較超前,做成精品”的要求,經過緊張的.設計、招標、建設,xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實驗室的完成建設,xx年x月順利通過省實驗室質認定,現(xiàn)已經全面開展檢驗檢測工作。

  縣政府xx年工作報告明確提出:“依托縣檢驗檢測中心建設xx食品(農產品)檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現(xiàn)狀,謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規(guī)劃,爭取在xx年建成一處高標準的食品實驗室,提升檢驗檢測工作能力水平。

 。ㄈ╉椖科鹬谷掌诩皩嵤┻M度計劃

  1、項目起止日期:

  xx年x月-xx年xx月xx日;

  2、實施進度計劃:

  xx年x月-x月:組建機構,整合人員、設備;

  xx年x月-x月:實驗室設計;

  xx年x月-x月:投資評審、項目招投標;

  xx年x月-x月:實驗室建設;

  xx年x月-x月:實驗室布局,整合儀器安置;

  xx年x月-x月:政府采購新購置的儀器,相關

  儀器計量認證,實驗室資質認證準備、提請、驗收。

  xx年x月:通過省級實驗室資質認證。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)投入安排情況

  1、實驗室改造項目資金:xx萬元;

  2、新購置儀器設備:xx萬元。

  二、績效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕嗽O定情況

  1、完成實驗室改造;

  2、新購置部分儀器設備;

  3、完成省級實驗室資質認證

 。ǘ╉椖靠冃繕撕藢痛_定情況

  無調整

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  為高質量、高標準完成該項目建設,中心成立了該項目領導小組具體負責項目規(guī)劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結驗收等。同時成立了項目工程質量管理監(jiān)督小組,主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關規(guī)定為依據(jù),具體負責本工程的質量管理、施工進度管理、工期控制及工程投資的控制管理,協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求,規(guī)范施工、文明施工、安全施工,確保工程施工質量、進度及安全,同時認真履行黨風廉政建設各項規(guī)定。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  1、制定并嚴格執(zhí)行了項目建設“四制”

  項目采取法人責任制、招投標制、合同制和監(jiān)理制的四制實施辦法全面實施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規(guī)定的程序,委托濟寧市晨曦工程造價咨詢有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進行了公開招標。與標單位簽訂了相關施工合同。

  2、嚴格資金管理

  設立項目資金專戶,實行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、專款專用,無挪用、擠占、截留建設資金現(xiàn)象,項目資金實行報賬制,報賬憑施工單位申請及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報賬,入賬手續(xù)齊全。

  3、規(guī)范項目檔案管理

  嚴格檔案管理制度,安排專人進行項目檔案管理,按照項目申報審批文件、項目開工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類搜集整理了項目相關的文字、數(shù)據(jù)及影像資料,建立了明晰詳實的項目檔案。

 。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與計劃安排的差異情況說明

  基本無差異

  四、項目績效情況

  1、全面完成了實驗室建設任務;

  2、新購置部分儀器設備,并安裝使用;

  3、順利通過了省級實驗室資質認證,取得資質證書。

  五、績效監(jiān)控結論、存在問題和建議

  績效監(jiān)控結論

  合格

  六、其他需要說明的問題

  無

項目支出績效評價報告6

  一、績效自評工作基本情況

 。ㄒ唬┙M織實施情況

  2021年部門整體支出績效自評報告,是根據(jù)道真自治縣財政局關于開展2021年預算績效自評工作的通知(道財通【2022】16號)要求,按照部門的整體支出情況進行自評。

 。ǘ┛冃ё栽u規(guī)模

  單位編制數(shù)10人,實有人數(shù)12人(其中正科級干部3人、副科級干部5人、科員級干部3人,高級工1人)。其中:2人由財政撥付工資,10人由稅務代收工會自收自支發(fā)放工資,單位退休干部6人,由財政直接撥付工資。

  年初預算資金總額274.51萬元,全年預算274.51萬元,全年執(zhí)行數(shù)132.51萬元。

  二、預算績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價實施過程,包括評價方法、工作程序等

  根據(jù)縣財政關于開展2021年度財政專項資金績效自評工作的通知要求,開展績效評價。績效指標按滿分100分計算,其中:預算執(zhí)行率10分,產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

 。ǘ┛冃гu價整體結果概況

  總體得分情況87.32分,按時按量完成了2021年的各項業(yè)務工作,上級和政府安排的其他工作及脫貧攻堅工作,并取得了一定的成效。

  (三)部門整體支出績效評價分析

  從整體看,本單位重視財政資金的.支出績效。并加強日常監(jiān)管,在資金的預算、執(zhí)行、支付上嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行。無截留、挪用等現(xiàn)象。

 。ㄋ模┎块T重點項目的組織開展情況

  總工會是維護全縣廣大職工合法權益的機構,主要職責是維權。單位下設機構困難職工幫扶中心,全年發(fā)放困難生活補助,大病救助、助學救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬元,審核及兌現(xiàn)率達100%。

  1.2021年部門預算收入274.51萬元,其中:基本支出62.51萬元,主要是人員工資、退休人員費用、公用經費。項目支出70萬元。

  2.2021年部門預算支出132.51萬元,其中:基本支出62.51萬元,項目支出70萬元。

  (五)年末結轉和結余情況

  本年度收支平衡,無結余。

  三、主要經驗做法

  在支出中按照預算編制用款計劃,按規(guī)定用途使用資金,嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍和開支標準,不隨意改變資金性質和支出規(guī)模。嚴格執(zhí)行單位領導把關,分管領導審批,堅持一支筆審批,收入打盡,支出打緊。

  四、存在的問題

  由于我單位有10人靠收工會經費來發(fā)放工資,財政沒有按《工會法》規(guī)定撥付工會經費,撥付比例遠遠不足,近年來,受疫情影響,按照全總要求,全額返還小微企業(yè)工會經費,造成單位運轉困難,建議縣財政局按《工會法》規(guī)定足額撥付工會經費。

  五、改進措施及建議

  業(yè)務素質有待進一步提高,由于預算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓,對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位。加大對會計人員的培訓力度,進一步統(tǒng)一認識,充實業(yè)務知識。

項目支出績效評價報告7

  一、部門(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成。

  納入20xx年理塘縣法院單位部門決算編報的單位共1個。我院內設辦公室、紀檢監(jiān)察室、執(zhí)行局、立案庭、民事審判庭、刑事審判庭、技術室、法警隊等業(yè)務科室。

 。ǘC構職能

 。1)組織和帶領全員干警貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策和上級黨委的決定;

 。2)受理、審理法律規(guī)定的由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政案件;

 。3)審理上級法院指令再審和指定管轄的刑事、民事、行政案件;

 。4)受理不服本院判決、裁定的各類申訴、申請再審案件對其中確有錯誤的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定,按審判監(jiān)督程序審理;

 。5)對審判工作中發(fā)生的具體運用法律問題進行調查研究,提出建設性意見,辦理請示等有關事宜;

 。6)收集、反映對法律、法規(guī)草案的意見,針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題,向有關方面提出司法建議;

 。7)積極參與社會治安綜合治理,通過審判活動和其他方式,宣傳法律,教育公民忠于社會主義祖國,自覺遵守憲法、法律和社會主義公德;

 。8)指導人民調解委員會工作;

 。9)抓好機關內的精神文明建設,對干警隊伍進行政治思想教育、組織管理、業(yè)務培訓、紀律檢察、行政監(jiān)督,保證嚴肅執(zhí)法、公正辦案;

 。10)抓好黨組織的'思想、組織、作風建設和領導班子建設,發(fā)揮當組織的領導核心作用和黨員的先鋒模范作用;

 。11)管理審判設施、物資裝備和機關行政事務,為保障審判任務的完成提供物資條件;

  (12)承辦其他應由基層法院負責辦理的工作。

 。ㄈ┤藛T概況。

  年末實有人數(shù)43人,其中公務員42人,工勤1人;在編實有車輛10輛。

  二、部門財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。

  20xx年我院預算金額合計1047.35萬元,其中工資福利支出946.87萬元,公用經費支出94.11萬元,遺囑、退休人員支出6.37萬元,工會支出9.37萬元,

 。ǘ┎块T財政資金支出情況。

  20xx年一般公共預算財政撥款基本支出1378.9萬元,其中:

  人員經費1289.27萬元,主要包括:基本工資195.73萬元、津貼補貼395.71萬元、獎金361.41萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費92.41萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費39.96萬元、公務員醫(yī)療補助繳費16.99萬元、住房公積金106.21萬元等。

  日常公用經費89.63萬元,主要包括:辦公費34.73萬元、電費0.2萬元、差旅費10.9萬元、物業(yè)管理費0.47萬元、維修(護)費0.5萬元、公務接待費3.86萬元、勞務費0.6萬元、培訓費1.27萬元、工會經費2.24萬元、福利費7.7萬元、公務用車運行維護費24.9萬元、其他商品和服務支出3.36萬元。

  三、部門整體預算績效管理情況

 。ㄒ唬┎块T預算管理。

  一、資金投入情況分析。

  1.資金到位情況分析。

  截止20xx年12月我院資金已全部下達到位。

  2.項目資金管理情況分析。

  我院根據(jù)縣財政局的要求,做到每筆資金申請均編制資金使用方案,對其績效進行充分論證,確保資金有計劃支出,保障資金運作規(guī)范。

  二、總體績效目標完成情況分析。

  我院20xx年順利完成維穩(wěn)安保工作,在安保范圍內確保及時發(fā)現(xiàn)及時處理安保案件,同時為我院審判工作、審判輔助工作提供的順利開展提供了保障。通過組織工會活動,增進了職工的幸福感、歸屬感。我院在20xx年加大對干警的能力建設,開展各類培訓36期,受訓干警62余次,進一步提高法院干警的思想、眼界和綜合素能,以及為人民服務的能力。

  三、績效指標完成情況分析。

  1.產出指標完成情況分析。

  (1)數(shù)量指標。

  我院20xx年的各項支出按規(guī)定順利完成。

 。2)質量指標。

  我院嚴格按照規(guī)定使用資金,確保資金使用規(guī)范旅,同時我院嚴格按照標準進行采購辦公用品,確保了辦公用品及服務的合格率。我院在縣委縣政府的領導下,根據(jù)縣維穩(wěn)指揮部的指揮,切實履行維穩(wěn)職責,認真完成維穩(wěn)任務,累計出動人員20xx余人(次)車輛1500余臺(次)。責任轄區(qū)內未發(fā)現(xiàn)任何維穩(wěn)事件,蟲草采挖期間未發(fā)生過重大治安、刑事案件。

  (3)時效指標。

  我院各項經費做到及時報賬,及時支付。各項工作及時開展,維穩(wěn)工作及時匯報,及時處理。

  (4)效益指標。

  我院20xx年加強“巡回審判”服務,組建“巡回審判”團隊,制定巡回審判時間、路線,覆蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)村,蟲草山和城區(qū)學校。全年開展巡回審判6場次,法宣50余次,發(fā)放便民宣傳手冊1500余次,參與群眾3000余人,解答群眾咨詢30余條,排查矛盾糾紛20余件,就地調處7件,大幅度提高農牧民群眾、干部職工生活幸福感,減少突發(fā)事件的發(fā)生率,同時提高了農牧民群眾對政策、法律的知曉率,提高了人民群眾對法院工作的認知率。

 。5)滿意度指標

  通過20xx年各縣工作的順利開展,大幅度提高了干警的滿意度,提升了收益群眾的滿意度,提高了收益群眾對我院審判工作、審判輔助工作的認可度。

 。ǘ┙Y果應用情況。

  我院績效目標自評基本完成,擬應用20xx年績效自評結果督促20xx年各項績效自評工作的開展,并對20xx年未完成的項目進行重點督促,我院也將在內網上及時公開20xx年中央轉移支付自評報告表。

  四、評價結論及建議

  從評價情況來看,我院各項經費做到及時報賬,及時支付。各項工作及時開展,維穩(wěn)工作及時匯報,及時處理。整體績效執(zhí)行較好。

項目支出績效評價報告8

  一、部門(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成。

  南江縣人民法院全部收入和支出都納入預算管理。主要包括南江縣人民法院1個預算單位,沒有下屬二級預算單位。內設機構11個,分別是綜合辦公室、政治部(督察室)、立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭(環(huán)境資源審判庭)、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊、司法行政裝備辦公室;派駐法庭9個,分別是下兩法庭、沙河法庭、大河法庭、正直法庭、長赤法庭、南江鎮(zhèn)法庭、趕場法庭、光霧山法庭、關壩法庭。

 。ǘC構職能。

  1、審判法律規(guī)定,基層人民法院應當依法在職權范圍內受理和受理的自訴和公訴的刑事、民事、行政等第一審案件。

  2、依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權。

  3、依法決定國家賠償。

  4、行使審判監(jiān)督職能。

  5、承辦其他應由基層法院負責的工作。

 。ㄈ┤藛T概況。

  全院共核編115人,其中中央政法編制99人,機關工勤編制16人。20xx年財政預算供給人員共137人(其中聘任制書記員29人),供給車輛15輛。

  二、部門財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。

  20xx年本年收入合計2933.86萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2933.86萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

 。ǘ┎块T財政資金支出情況。

  20xx年本年支出合計2933.86萬元,其中:基本支出2374.57萬元,占81%;項目支出559.29萬元,占19%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  三、部門整體預算績效管理情況

  (一)制度建設情況

  為規(guī)范我院行政管理,提高工作能力,促進各項工作正常運轉,我單位認真制定和完善了工作制度、紀律處分條例,同時也建立健全了財務制度和內部控制制度,并且嚴格按照制度要求進行執(zhí)行,有效促進干部素質的提升和整體工作水平的提高。

 。ǘ┛冃繕斯芾砬闆r

  我單位編制預算都是從實際出發(fā),充分考慮到各種因素,預算編制科學且合理。績效目標填報完整、有可行性,績效目標過程監(jiān)控規(guī)范長效,績效評價客觀公正。

 。ㄈ┚C合管理情況

  20xx年我單位三公經費秉持著厲行節(jié)約的原則嚴格進行開支,不存在無公函接待和超標準接待的情況。按要求實施政府采購,和資產管理,對產生的經濟業(yè)務及時進行會計核算,并于20xx年依法接受省高院邀請第三方審計2次。按時間按要求進行預算、決算信息公開。

 。ㄋ模┚C合績效情況

  根據(jù)預算績效管理要求,我單位在年初預算編制階段,組織對5項目(項目名稱)開展了預算事前績效評估,對5個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取5個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

  本部門按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看項目經費全部執(zhí)行完畢,項目目標全部完成,達到了績效考核目標。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價,從評價情況來看項目目標完成很好,項目預算經費執(zhí)行率達100%。

  本部門在20xx年度部門決算中反映“調研工作經費”“陪審員經費”“辦案經費補助”“聘用制書記員及安保人員經費”“駐村工作隊經費”等5個項目績效目標實際完成情況。

 。1)“調研工作經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)1.5萬元,執(zhí)行數(shù)為1.5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,南江法院學術調研水平進一步提升,論文、案例在市級以上刊物發(fā)表、獲獎。

  (2)“陪審員經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)13.4萬元,執(zhí)行數(shù)為13.4萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障案件的順利審理,提高了案件的辦理效率,同時也促進了案件的公正性,完成了至少陪審700件案件的總目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題:陪審員數(shù)量及專業(yè)性還需再一步提高。下一步改進措施:進行培訓。

 。3)“辦案經費補助”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)25萬元,執(zhí)行數(shù)為25萬元,完成預算的100%。通過項目實施,全年共審執(zhí)結案件6200件,結案率99.66%,保障了審判業(yè)務的順利推進,切實解決百姓的問題,提高了法院的辦案效率。

 。4)“安保人員經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)36萬元,執(zhí)行數(shù)為36萬元,完成預算的'100%。通過項目實施,保障了審判業(yè)務的順利推進,也保障了來院人員及法院干警的人生安全,確保了庭審的順利進行。

  (5)“駐村工作隊經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)7.2萬元,執(zhí)行數(shù)為7.2萬元,完成預算的100%。通過項目的實施,提升了駐村工作隊的服務與扶貧效率,提高了群眾的滿意度,確保了貧困戶收入持續(xù)增長。

  20xx年全年預算財政撥款支出嚴格按照當年預算口徑編制年初預算,在使用過程中,我單位嚴格按照財政規(guī)定的資金申報進度進行資金申報,嚴格按照資金使用范圍支出,實時進行資金使用監(jiān)督,加強預算動態(tài)調整,年終全面完成預算使用,無違規(guī)記錄發(fā)生。各個項目績效評價結果較好。

  20xx年度南江縣人民法院全面完成了預算執(zhí)行工作,切實保障了法院審判工作的順利進行。

  四、評價結論

  我單位能夠嚴格按照預算管理,執(zhí)行預算,嚴格支出控制,科學編制預算,增強預算約束力,細化項目申報內容,嚴格精細化管理。整體績效目標清晰、預算編制依據(jù)充分,預算細化程度高,項目管理措施齊全,長效管理措施規(guī)劃完善。我單位主要得分點在基礎工作管理、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、及績效評價實施、評價結果應用等方面,扣分點主要存在項目支出績效管理方面。部門自評質量良好。

  五、存在問題及建議

 。ㄒ唬┐嬖趩栴}

  在績效管理制度創(chuàng)新方面有待加強。

  (二)改進建議

  提高學習范圍,多看多學多做,加強自己在制度創(chuàng)新和工作推進中創(chuàng)新的能力。

項目支出績效評價報告9

  一、實施監(jiān)控基本情況

  我局2022年年初預算專項項目3個,金額共計2210萬元,全部納入績效目標運行監(jiān)控。

  二、資金使用情況及分析

 。ㄒ唬2022年1--7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元,完成年初預算的14、86%。具體詳細情況:第三產業(yè)企業(yè)培育及入庫引導資金23、8萬元,糧食儲備流通管理工作經費300萬元,物價管理工作經費4、66萬元。

 。ǘ╊A計執(zhí)行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執(zhí)行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結果有審核,資金使用與具體項目實施內容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響,項目進度和資金撥付進度不一,部分項目資金需集中在年底支付,例如兌現(xiàn)三產獎勵企業(yè)資金,需待市政府審查后執(zhí)行,但所有項目資金年底基本能夠實現(xiàn)年初目標。

項目支出績效評價報告10

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  xx市社會保險事業(yè)局系事業(yè)單位,辦公場所位于xx市八所鎮(zhèn)xx大道北九龍路17號;單位現(xiàn)有編制24人,實際在職人員40人,其中編制人員24人,臨聘人員16人。單位主要為職工養(yǎng)老保險、職工醫(yī)療保險、居民醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險提供管理保障;負責全市職工養(yǎng)老保險、職工醫(yī)療保險、居民醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險工作及相關社會服務等。

 。ǘ╉椖靠冃繕、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標

  嚴格按照社會保險基金財務制度的規(guī)定,合規(guī)使用,專款專用。為全市460個機關事業(yè)單位退休人員,按規(guī)定的范圍和標準,及時足額發(fā)放事企差及績效。

  (三)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

  “機關事業(yè)單位退休人員事企差及績效”項目是發(fā)展建設類中的經常性項目,主要用于支付我市機關事業(yè)單位退休人員的事企差以及績效工資退休生活補貼。

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析(包括各級預算安排資金、地方政府債券等)

  xx年該項目計劃投資額為3200萬元,實際到位資金為1600萬元,實際支出1534.46萬元,完成全年預算數(shù)的47.95%。

 。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析(主要是指預算資金和地方政府債券等)

  該項目實際支出1534.46萬元,其中:用于事企差1533.85萬元,用于績效工資退休生活補貼0.61萬元。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)

  項目預期目標已完成,我局嚴格按照社會保險基金財務制度規(guī)定,設置事企差及績效資金專戶,在市中行開設支出專戶,資金由市財政全額撥付,按規(guī)定使用項目資金,?顚S茫淮嬖跀D占挪用等違法違規(guī)行為。事企差及績效實行按月支付,每月15日之前必須足額發(fā)放事企差及績效,保障我市機關事業(yè)單位退休人員的養(yǎng)老待遇。目前,事企差及績效發(fā)放全面實現(xiàn)信息系統(tǒng)管理,發(fā)放數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)生成,待遇發(fā)放工作規(guī)范有序,不存在超范圍超標準支出、轉移資金、擠占挪用等違法違規(guī)問題。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)

  項目組織按照全年工作任務進行管理,機關事業(yè)單位退休人員的退休手續(xù)由專人經辦、初審,再由退休審核小組集中復審,相關人員簽字確認,最后錄入通過復審的人員信息核算養(yǎng)老待遇,養(yǎng)老待遇會按月及時、足額發(fā)放到退休人員的社會保障卡。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況)

  根據(jù)社會保險基金相關政策規(guī)定,結合本市實際,我局認真做好機關事業(yè)單位退休人員的事企差及績效發(fā)放工作,接受同級財政、審計和主管部門的指導和監(jiān)督,建立健全養(yǎng)老基金支付制度。機關事業(yè)單位退休人員的退休手續(xù)由專人經辦、初審,再由退休審核小組集中復審,相關人員簽字確認,最后錄入通過復審的人員信息核算養(yǎng)老待遇,養(yǎng)老待遇會按月及時、足額發(fā)放到退休人員的社會保障卡。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析

  1.項目的經濟性分析

  該項目xx年預算資金3200萬元,實際支出1534.46萬元,在確保機關事業(yè)單位退休人員事企差及績效及時足額發(fā)放的'情況下,成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預算。

  2.項目的效率性分析

  對于機關事業(yè)單位退休人員提交的退休檔案材料,我局按月審核上會并核算養(yǎng)老金,按月發(fā)放養(yǎng)老金,實施進度按工作計劃進行,高質量完成該項目。

  3.項目的效益性分析

  xx年12月底,我局已完成該項目預期目標,保障機關事業(yè)單位退休人員的事企差及績效等養(yǎng)老待遇及時足額發(fā)放。

  4.項目的可持續(xù)性分析

  項目的實施,建立起機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老保險制度,實現(xiàn)廣大退休人員老有所養(yǎng),保障老年人的基本生活需求,為其提供穩(wěn)定可靠的生活來源,對構建幸福社會起到了積極作用,產生了深遠的社會影響,取得了良好的社會效果。

項目支出績效評價報告11

  項目名稱:工資及日常辦公經費

  項目單位:XX縣交通運輸局

  主管部門:XX縣交通運輸局

  評價人員:局機關項目績效考評小組

  時間:20xx年12月

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構的有關文件,XX縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。

  項目實施情況根據(jù)績效工作目標,按計劃及工作進度,開支局機關工作經費,計劃目標開支工作經費114。27萬元,實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。

  (二)項目績效目標用戰(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展,保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價設計過程績效評價設計,主要選擇單位經費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標,評價指標的.設計,主要考慮項目實施對單位及社會的影響。

 。ǘ┛冃гu價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數(shù)雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

 。ㄈ┳C據(jù)收集方法財務部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。

 。ㄋ模┛冃гu價實施過程年初制定項目績效目標,年中檢查進度,項目結束要評估總結,提出改進意見。

 。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性

  三、績效分析及評價結論

 。ㄒ唬┛冃Х治

  投入計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元。

  過程按月及工作進度:產出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關服務社會。

  指導交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩(wěn)。

  績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%

  (二)評價結論

  評分結果自評滿分:主要結論更好發(fā)揮機關服務社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。

項目支出績效評價報告12

  為加強和規(guī)范資陽區(qū)衛(wèi)生健康局財政專項資金管理和使用,牢固樹立預算績效理念,提高財政資金使用效益,根據(jù)益資財【20xx】21號《益陽市資陽區(qū)財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作的通知》文件要求,結合我局實際,我局組織相關人員對20xx年度項目支出進行了全面自查,并對重點項目進行了績效評價,現(xiàn)將相關自評情況報告如下:

 。ㄒ唬┗竟残l(wèi)生服務項目

  1、項目概況:

  我局根據(jù)全區(qū)工作實際開展情況,主要用于基本公共衛(wèi)生和原重大公共衛(wèi)生中9元部分項目:疾病預防控制重大公衛(wèi)項目、婦幼健康重大公衛(wèi)項目、老年健康與醫(yī)養(yǎng)結合服務管理、人口監(jiān)測項目。項目具體情況如下:

  2、績效目標分解下達情況:

  20xx年資陽區(qū)衛(wèi)健局撥付各下屬機構重大公共衛(wèi)生經費190.15萬元,區(qū)財政資金占比12%。

  3、績效目標完成情況:

  各撥付經費均以100%完成投入,地方病防治開展了地方病監(jiān)測、寄生蟲病監(jiān)測、麻風病監(jiān)測等工作,職業(yè)病防治開展了職業(yè)病危害因素監(jiān)測、職業(yè)病防治宣傳等工作,衛(wèi)生應急工作規(guī)范開展,健康素養(yǎng)經費項目資金主要用于居民健康素養(yǎng)調查項目調查工作,制定方案,督導督查,物質禮品采購,健康教育資料與培訓、入戶調查等。食品安全經費主要用于食品安全風險監(jiān)測,衛(wèi)生綜合監(jiān)督管理經費投入轄區(qū)工作場所衛(wèi)生綜合監(jiān)督管理以及衛(wèi)生綜合監(jiān)督管理宣傳工作,嚴重精神障礙疾病防治經費全部用于精神衛(wèi)生防治管理工作。

 。ǘ┕⑨t(yī)院綜合改革

  1、項目概況:

  根據(jù)湖南省衛(wèi)生計生委、發(fā)展改革委、編辦、財政廳、人力資源和社會保障廳《關于印發(fā)〈湖南省縣級公立醫(yī)院綜合改指導實施意見〉的通知》(湘衛(wèi)體改發(fā)〔20xx〕2號)及《資陽區(qū)城市公立醫(yī)院綜合改革試點實施方案》(益資政辦發(fā)〔20xx〕27號)以及《益陽市資陽區(qū)城市公立醫(yī)院績效考核辦法》(益資醫(yī)改字〔20xx〕 3號)等文件精神,建立以服務評價、業(yè)務工作、平安建設、管理工作、持續(xù)發(fā)展、懲罰指標等為考核指標的績效考核制度,考核采取年度考核與日?己讼嘟Y合的辦法,并以此作為補助資金的發(fā)放依據(jù)。

  2、總目標:

  以建立健全現(xiàn)代化醫(yī)院管理制度為目標,實現(xiàn)區(qū)域內醫(yī)療資源均衡布局,構建有序就醫(yī)和診療新格局。實現(xiàn)公立醫(yī)院相關業(yè)務指標達標,人員支出占業(yè)務支出比例、人員薪酬中固定部分占比逐步提高,門診患者滿意度、住院患者滿意度和員工滿意度持續(xù)上升。

  3、項目績效評價開展情況:

  我區(qū)涉改醫(yī)院績效自評均達到湖南省公立醫(yī)院綜合改革績效評價標準。20xx年收到城市公立醫(yī)院綜合改革區(qū)級配套400萬,截至20xx年1月12日,全區(qū)5家涉改醫(yī)院20xx年中央、省、區(qū)、市城市公立醫(yī)院綜合改革補助均撥付到位。

  4、存在問題和不足

  基本建設、設備購置長期負債占總資產的比例過高。主要原因:益陽市人民醫(yī)院20xx年起興建門診大樓,購置了超聲診斷系統(tǒng)、胃腸鏡系統(tǒng)、CT等大型醫(yī)療儀器設備;益陽市中醫(yī)醫(yī)院20xx年起興建門診大樓,購置了全內鏡脊骨微創(chuàng)系統(tǒng)、體外沖擊波治療儀等儀器設備;益陽市資陽區(qū)腦科醫(yī)院20xx年開始實施整體搬遷等,耗資巨大,收入增長過緩,導致負債過高。

  下階段將進一步做好如下工作:一是加強醫(yī)院管理,規(guī)范醫(yī)療程序,在保證診療質量安全前提下,提供廉價優(yōu)質的醫(yī)療服務。嚴格控制醫(yī)療費用增長,進一步降低公立醫(yī)院平均住院日,降低出院者平均醫(yī)藥費用增長比例。二是加快醫(yī)院發(fā)展,扶持中醫(yī)事業(yè),全面提升醫(yī)療技術水平,開源節(jié)流,實現(xiàn)社會效益和經濟效益增長,實現(xiàn)醫(yī)院收支平衡。同時爭取國家政策,加快城市公立醫(yī)院化債進程。 三是全面查疏補漏,加強醫(yī)改數(shù)據(jù)的核實與報送,杜絕相關數(shù)據(jù)該統(tǒng)未統(tǒng)、該報未報的現(xiàn)象。推進醫(yī)改整體進程,綜合分析改革過程中出現(xiàn)的短板,嚴格按照改革線路圖和時間表,全面提升衛(wèi)生服務能力,優(yōu)化持續(xù)優(yōu)化服務結構,確保醫(yī)改工作任務有效實施。

 。ㄈ┯媱澤椖炕厩闆r

  1、項目概況:

  我區(qū)地處湘中偏、居資江中下游,轄9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道,20xx年末總人口43萬。20xx年底我區(qū)有農村獎扶對象2725人、特扶對象695人、獨生子女保健費對象1353人。

  2、項目總目標:

  根據(jù)本級有關要求,所有對象資金發(fā)放率需達到100%。

  3、階段性目標:

  由衛(wèi)健局財務股牽頭,局機關相關業(yè)務科室及二級機構共同配合,成立績效評價工作小組,具體開展項目績效評價工作。通過座談、查閱收集相關資料、審查賬簿憑證、現(xiàn)場查看項目具體實施情況、走訪詢問等方式,了解資金撥付、資金使用管理和項目實施情況,并在此基礎上總結項目實施效果及存在的問題,確保全部資金安全高效運行,并完成好績效評估工作。

  4、項目績效評價開展情況:

  經局人口家庭股對100名受扶對象進行了滿意度走訪調查,滿意率98%。從走訪群眾和這次績效評價的結果來看,實施各項獎勵扶助制度,有利于促進人口計生工作的新發(fā)展,受到了群眾的廣泛歡迎,取得了比較明顯的社會效果。

  一是完善了計劃生育激勵制約機制。群眾反映,實施計劃生育家庭各項獎勵扶助制度,是深得民心的好政策,是政府實實在在為老百姓辦實事、解難事的好舉措。

  二是提高了群眾對計生工作的滿意度。在實施獎勵扶助制度工作中,各級計生工作者不辭辛勞主動上門送政策、送服務、送實惠,用真情和汗水贏得了廣大農民群眾的信任和好評,社會各界也給予了高度的評價,提高了群眾對計劃生育工作的滿意度。

  績效評價結果。我們通過查閱相關財務賬目,結合日常各項工作,我區(qū)計劃生育專項資金績效自查情況較好。

  5、項目資金使用情況:

  農村獎扶資金:區(qū)31.34萬元。特扶資金(含特扶一次性補償和手術并發(fā)癥補助):區(qū)161.83萬元。

  全區(qū)各項計劃生育扶助資金實行“財政專項、封閉運行、委托發(fā)放、?顚S谩钡墓芾碇贫。發(fā)放的具體方式是:區(qū)衛(wèi)健局設立獎扶專用賬戶,區(qū)財政局根據(jù)當年度調查確認的獎扶對象人數(shù)撥付足額獎扶金到專用一卡通脹戶,并將賬號及獎勵扶助對象信息資料提交銀行,由銀行將扶助資金直接存入對象的一卡通存折內。資金已于20xx年12月底前全部發(fā)放到位。

  6、存在的問題與建議:

  政府需要進一步研究解決在實施計劃生育過程中不斷出現(xiàn)的新情況、新問題。建議如下:

 。1)關注特扶對象。獨生子女傷殘、死亡家庭是我國實行計劃生育政策以來形成的'特殊群體,這些群眾為國家整體利益無私奉獻,承擔了巨大的風險和痛苦,需引起全社會的廣泛關注和同情,幫助解決實際困難。

 。2)調整獎扶政策。在農村,多數(shù)群眾以從事體力勞動獲酬為主要經濟來源,55周歲后,勞動能力明顯下降,收入明顯降低,獎扶資金的發(fā)放無疑對他們的生活提供很大的幫助,多數(shù)群眾認為是否適當提升到55周歲,適當提高農村獎扶標準,獎扶政策的效果更容易顯現(xiàn)。

項目支出績效評價報告13

  一、項目概況

(一)項目基本情況

  XX年優(yōu)撫資金包括義務兵優(yōu)待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元,優(yōu)撫慰問工作經費1。5萬元,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經費1。8萬元,共計:39。118萬元。其中義務兵優(yōu)待金及大學生入伍獎勵,每年6月申報,7月發(fā)放,是根據(jù)民政部門反饋的XX年和XX年新兵入伍征兵名單人數(shù)進行申報,其標準為1。142萬元/人,XX年高校新生在此基礎上增加0。3萬元/人,?粕黾0。4萬元/人,二本大學生增加0。5萬元/人。

  (二)項目績效目標

  義務兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性,增強當兵光榮的.榮譽感,進一步增進全民國防觀念和優(yōu)屬意識。XX年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人(其中:XX年新兵家屬15人,XX年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。

 。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。

  XX年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內優(yōu)撫人員,八一建軍前兌付義務兵優(yōu)待金。義務兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經費具體實施內容與項目申報相符,申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

  1。資金計劃及到位。

  優(yōu)撫經費均由財政全額撥款,義務兵優(yōu)待金35。818萬元(其中:優(yōu)待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元),于XX年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發(fā)到29名義務兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經費1。5萬元于XX年7月10日到位,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經費1。8萬元于XX年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。

  2。資金使用。

  優(yōu)撫資金主要用于義務兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談,優(yōu)撫慰問等。截止目前,優(yōu)撫資金收入共計:39。118萬元,已使用39。048萬元。資金使用率達99。8%,其中:義務兵優(yōu)待金發(fā)放29人,每人標準:1。142萬元,共計33。118萬元;大學生入伍獎勵發(fā)放7人,其中:高校新人2人,?粕4人,二本大學生1人,標準分別是0。3萬元/人,0。4萬元/人及0。5萬元/人,共計2。7萬元;“八一”優(yōu)撫慰問1。96萬元;“春節(jié)”走訪慰問0。5萬元,劃撥村(社區(qū))雙擁座談0。77萬元,支付標準、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。

 。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r。

  嚴格對項目資金進行監(jiān)管,確保了項目資金?顚S,安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用,并由分管領導審核把關,經主要領導審批后報出納支取,當月會計及時按實際發(fā)生情況進行賬務處理和會計核算。

  三、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。

  對照項目計劃目標,該優(yōu)撫項目已按照計劃完成目標,且完成質量較好,所有項目已按預定計劃進度完成,達到預期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進。

 。ǘ╉椖啃б媲闆r。

  XX年優(yōu)撫資金項目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展,調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感,展現(xiàn)了對退伍軍人,革命烈士等優(yōu)撫群體的關心和關愛,維護了涉軍群體的穩(wěn)定。

  四、問題及建議

  由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金,導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重,鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付,進行了慰問工作,導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后,我鎮(zhèn)將加強資金對接,在資金支付前把好財務關,規(guī)范資金的使用和支付。

項目支出績效評價報告14

  根據(jù)市教育局《關于對全市中小學財產物資管理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關于召開全縣中小學財產物資管理工作會議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號)精神,為嚴肅財經紀律,加強學校財務管理,提高教育經費的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務管理工作進行了認真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、財務管理制度建設情況:

  我校財務管理制度健全,制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  二、財會隊伍管理情況:

  學校配有財務辦公室一間,配有兼職財務人員2人,設立報賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力,能按照有關財經規(guī)定記賬,經費使用合理,平時報表準確、及時,數(shù)據(jù)真實。

  三、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分:

  財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備,且能夠正常使用,實現(xiàn)了固定資產實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準確,入賬及時;校長執(zhí)行一支筆對教育局及學校負責。

  四、學校收入管理情況:

  學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入,嚴格執(zhí)行收支兩條線管理,嚴格杜絕小金庫及賬外賬等違規(guī)行為,書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況,報賬員按照教導處核對的人數(shù)及有關規(guī)定收取各種費用,收取完畢后全額上繳財政部門。

  五、學校支出管理情況:

  學校支出嚴格按照審批制度,購買執(zhí)行先審批后辦理的.制度,報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準,各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴格執(zhí)行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出,以收定支,略有節(jié)余。

  六、學校資產管理情況:

  學校設立了專門的固定資產管理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產管理臺帳,定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  七、學校收費管理情況:

  嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目,公開收費標準,每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口,接受師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經過學校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。

  此次自查工作中學校領導高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎管理,強化經費監(jiān)督深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

項目支出績效評價報告15

  根據(jù)區(qū)政府重點工作安排和金安區(qū)民生工程要求,我中心對中市街道和三里橋街道組織實施的20xx年老舊小區(qū)改造項目開展了自查自評績效評價,自評得分96分,分別從“投入、過程、產出、效果”四個方面進行,F(xiàn)將績效評價自評報告結果匯報如下:

  一、項目基本情況

  20xx年,我區(qū)原實施的安徽國防科技職業(yè)技術學院家屬區(qū)和皖西大市場住宅區(qū),因規(guī)劃調整和業(yè)主認可度不高等原因,后經市同意進行了改造項目調整。后更改實施的老舊小區(qū)改造項目為三里橋落星廟社區(qū)一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區(qū)錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)連片改造2個項目。

  一建綜合樓建筑面積0.7萬平方米,2棟,涉及49戶,計劃總投資260萬元,實際中標金額2590306.2元,已于10月底完工。錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)建筑面積7.3萬平方米,16棟,涉及674戶,計劃總投資1950萬元,實際中標金額18016642.97元,10月1日進場施工,現(xiàn)已完成施工合同量的100%。

  二、項目主要成效

  (一)關注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個老舊小區(qū)項目,整體環(huán)境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全,小區(qū)秩序井然提升,居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例,改造前,小區(qū)路面坑坑洼洼,路燈缺失,停車位緊張,影響出行;私搭亂建侵占消防通道,造成安全隱患;排水管線老化,堵塞嚴重,給業(yè)主生活帶來不便。經過對小區(qū)進行綜合整治,通過鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動車停車位和非機動車充電樁、設立智慧安防系統(tǒng)、進行綠化廣場景觀設計等方式,使小區(qū)面貌煥然一新,大力提升了居住品質。

 。ǘ┙Y合拆違拆臨,全面治理老舊“頑疾”。老舊小區(qū)因建成年代久遠,因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續(xù)“車庫”、業(yè)主私自搭建儲藏室等問題較為突出,使得老舊小區(qū)“破上加爛”,如拆除則業(yè)主當事人以各種理由阻撓,嚴重影響小區(qū)整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實施老舊小區(qū)改造前對業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構筑物等行為進行集中整治。其中錦繡花園小區(qū)及九墩塘小區(qū)在違法搭建專項拆除行動中,錦繡花園小區(qū)拆除違建93處,拆除面積2269.8平方米,拆除老虎窗422扇,雨棚1533個,花架567個,晾衣架400個,鐵門1個。九墩塘新村小區(qū)目前拆除違建25處,共計1580平方米,拆除老虎窗53扇,雨棚347個,花架295個,晾衣架107個,廢棄空調架7個。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。

 。ㄈ┙Y合物業(yè)管理,共同維護改造成果。老舊小區(qū)改造后及時把小區(qū)是否納入物業(yè)管理列入征詢意見的問題之一,由小區(qū)大多數(shù)居民集體自主選擇,通過自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式,強化對已改造小區(qū)的后期管理工作,盡可能實現(xiàn)物業(yè)管理從無到有、從簡易到專業(yè),建立長效管理機制,共同維護改造成果。

  三、項目績效評價情況

  績效評價指標設置:一級指標4個,二級指標12個,三級指標26個,總分值100分。一級指標分別為:1投入(15分),下設2個二級指標6個三級指標;2過程(25分),下設3個二級指標11個三級指標;3產出(35分),下設4個二級指標5個三級指標;4效果(25分),下設3個二級指標7個三級指標。現(xiàn)將相關得分情況自評如下:

  1、投入(總分15分、評價得分15分)

 。1)項目申報(5分)

  ①進行老舊小區(qū)整治改造事前摸排的(1分)

  改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個老舊小區(qū)多次召開業(yè)主座談會、積極爭取業(yè)主代表對老舊小區(qū)改造方案建言獻策,動員街道、社區(qū)干部通過張貼宣傳單、擺放宣傳臺、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區(qū)業(yè)主發(fā)放了“兩封信”,即《致小區(qū)廣大業(yè)主的一封信》、《金安區(qū)人民政府致全區(qū)人民的一封公開信》;“一張紙”,即《民生工程政策解讀明白紙》,共計700余份。其中一建綜合樓30余份,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)670余份,入戶宣傳率在80%以上,著力引導廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區(qū)改造。指導街道廣泛征求廣大居民對老舊小區(qū)整治改造的意見,確保廣大居民對老舊小區(qū)改造的知情權、參與權、選擇權、管理權、監(jiān)督權。

 、诟鶕(jù)摸排結果制定中長期工作規(guī)劃(2分)

  20xx年金安區(qū)房產中心聯(lián)合各社區(qū)對金安區(qū)區(qū)城區(qū)老舊小區(qū)進行了摸底調查,結合各小區(qū)實際情況,將符合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目的34個小區(qū)列入20xx-20xx年改造計劃,涉及戶數(shù)8385戶,涉及建筑面積92.67萬㎡,計劃投資2.74億元。爭取20xx年將我區(qū)符合改造條件的老舊小區(qū)基本改造完成。

  20xx年改造小區(qū)3個,分別是一建綜合樓、錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)。一建綜合樓已完工,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)完成施工量的100%。

  ③制定項目年度計劃和實施方案(2分)

  金安區(qū)政府制定了《20xx年老舊小區(qū)改造項目細化表》,我中心在細化表的基礎上,制定了項目年度計劃和實施方案,在具體項目實施過程中,嚴格按照合同工期要求,督促施工單位制定項目實施進度計劃,確保改造項目保質保量完成。

  (2)資金管理(10分)

 、侔凑肇攧展芾硪,設置專賬核算,使用手續(xù)規(guī)范(4分)我單位嚴格按照財務管理要求,在項目實施過程中,嚴格按照項目實施進度或合同約定及時支付各項工程費用。嚴格履行審批程序,確保使用手續(xù)規(guī)范。

 、谥贫ūU腺Y金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法(4分)

  根據(jù)《六安市人民政府辦公室關于六安城區(qū)老舊小區(qū)綜合改造整治工作的實施意見》(六政辦秘[20xx]80號)文精神,按照《金安區(qū)老舊小區(qū)改造項目資金管理辦法》相關精神,從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結算、決算管理、審計管理、建設工程資料管理等方面進行了規(guī)范。

  ③適時組織開展了資金專項督查(2分)

  區(qū)財政局開展專項督查,切實保障資金安全及規(guī)范使用。

  2、過程(總分25分、評價得分24分)

 。1)項目實施(10分)

 、夙椖繉嵤┏绦蛞(guī)范性(2分)

  我中心嚴格按照程序,在工程實施之前編制老舊小區(qū)改造項目建議書報區(qū)發(fā)改委進行立項審批,由第三方潤澤項目代理公司編制項目可行性研究報告、初步設計和概算,報區(qū)發(fā)改委進行審批。在此基礎上,要求屬地街道嚴格按照相關法律法規(guī)對改造項目開展招投標程序。其中,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)順利在8月27號進行掛網招標,9月16號開標,10月1日進場施工,保證了項目的及時推進。

 、趯嵤┻^程監(jiān)管到位(2分)

  全市老舊小區(qū)改造項目按照規(guī)劃設計、開工、完工等三個時間節(jié)點進行排進度,細化到月到天。要求施工現(xiàn)場每周報送工作進度及下周工作計劃。

  加強施工質量監(jiān)管,聯(lián)合區(qū)住建局共同下發(fā)了《關于加強老舊小區(qū)改造工程質量安全管理的通知》(金住建〔20xx〕126號),落實各參建主體的責任,嚴格把控質量,對不合格的產品及時進行了清理。前期錦繡花園進場的防水材料因檢測有瑕疵,我中心督促中市街道對已使用的產品全部鏟除并進行了清理,重新更換了合格產品,保證了施工質量。

 、蹖椖窟M展情況及時監(jiān)督管理、制定獎懲措施(2分)

  今年,我中心先后邀請市、區(qū)老舊辦開展不定期實地督查12次,召開調度會10次,同時對督查結果及時通報,分析進度差欠原因,對未達到預期進度的項目實施街道發(fā)送工作提示函。在項目實施過程中,先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次,向中市街道發(fā)出工作提示函2次。

  ④改造后的項目實施物業(yè)管理(4分)

  改造完成后,三個小區(qū)分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議,約定權責,開展常態(tài)化管理維護。

  (2)信息建設(10分)

 、倮美吓f小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng),按時按要求將計劃項目、項目內容情況錄入管理信息系統(tǒng),實時更新項目推進信息(3分)

  利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)按具體要求將相關項目內容情況錄入管理信息系統(tǒng),實時更新項目推進信息。

 、诶霉芾硇畔⑾到y(tǒng)對項目有效監(jiān)督管理(2分)充分利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)對項目進行有效監(jiān)督管理,對照管理信息系統(tǒng)相關時間節(jié)點,及時督促建設單位對工程質量進度進行調整,確保按時完工。

  ③每月3日前更新管理系統(tǒng)信息,上報上一月項目月度數(shù)據(jù)(3分)

  每月收集工程建設過程相關數(shù)據(jù),按時完成系統(tǒng)信息更新,及時上報項目月度數(shù)據(jù)。

 、芗皶r編報項目簡報信息、經驗做法、主要成效(2分)

  項目建設單位按照相關要求及時報送三個小區(qū)改造的相關進度、資金等數(shù)據(jù),并通過簡報、總結匯報等形式,及時上報具體做法和成效。

  (3)管理創(chuàng)新(5分)

 、僭陧椖吭O計、招標、督查巡查、驗收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng)新舉措(2分)

  拓寬思路、籌措資金,建立政府、市場等多方籌措改造資金的機制,根據(jù)項目實施進度,按照資金撥付辦法及時撥付工程款。

  一是財政資金支持,獲得中央老舊小區(qū)補助資金及安徽省老舊小區(qū)補助資金391萬元,發(fā)改委中央預算內資金691萬元。

  二是充分發(fā)揮市場機制作用,通過購買服務、新增設施有償使用等方式,引導專業(yè)機構、社會資金參與老舊小區(qū)改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設電瓶車充電樁,無償建設,有償使用。

  三是供水、供電、供氣、網絡通信、有線電視等設施、管線由專營單位出資改造。

 、谧⒅匚站用駞⑴c全過程監(jiān)督,推行跟蹤審計制度(2分)

  在街道項目辦設立業(yè)主反映問題接待日,充分聽取自改造以來所產生的問題,業(yè)主的合理訴求,以便于施工方采取措施,制定方案,改進工作,盡快解決遺留問題。改造全程聽取居民意見,并邀請居民參與全程監(jiān)督。由審計局派駐跟蹤審計單位,對項目全過程進行跟蹤審計。

  ③整治改造工作過程中總結經驗,在全省進行經驗交流或推廣的(1分)

  3、產出(總分35分、評價得分35分)

 。1)目標任務完成率(20分)

  年度目標任務3個老舊小區(qū)已全部完工。

 。2)項目時限達標率(5分)

  三個老舊小區(qū)改造均于20xx年12月底前完工。

  (3)項目質量達標率(5分)

  三個老舊小區(qū),涉及8萬平方米、住戶居民723戶全部竣工驗收合格。

 。4)試點工作(5分)

  擁有適老化項目,建筑節(jié)能改造項目。

  4、效果(總分25分、評價得分22分)

 。1)社會滿意度(10分)

  小區(qū)改造前征詢群眾意見,改造過程中及時邀請群眾共同謀劃參與意見,暢通群眾反饋訴求通道,同時做好公示,改造后召開居民大會協(xié)商小區(qū)長效管理模式。改造中無群眾上訪或主流媒體負面報道。對轄區(qū)群眾發(fā)放滿意度問卷,共發(fā)放問卷180份,收回180份,滿意180份,滿意度100%。

 。2)社會效益(10分)

  項目的實施,實現(xiàn)了雨污分流,提升了綠化水平,加強群眾對于生態(tài)環(huán)保的主動意識;開展了完善類改造,如設置無障礙設施,修建機動車停車場、非機動車停車位、電動車充電樁物業(yè)用房等配套設施。

 。3)新聞宣傳(2分)

  項目在市級、區(qū)級媒體平臺如直播六安、金安發(fā)布、皖西日報開展經驗做法和實施效果等正面宣傳。

  一、項目概況

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  xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業(yè)單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調整為11人),工勤人員編制2人,實有人數(shù)12人。

  基本職能為指導、監(jiān)督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規(guī)劃、測設和建養(yǎng)管理工作;負責汽車維修市場、搬運裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業(yè)管理;負責管理交通行業(yè)安全生產工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協(xié)調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理;負責組織和協(xié)調全縣交通戰(zhàn)備建設,落實各項交通戰(zhàn)備工作。

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  該項目為專項業(yè)務項目,主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協(xié)調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的.交通運輸環(huán)境。

  二、項目資金使用及管理情況

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  本年度申請道路運輸工作經費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。

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  嚴格按照財務管理規(guī)定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。

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  該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,嚴把支出關,一切按照財務管理制度來報銷。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  負責管理我縣交通行業(yè)安全生產工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協(xié)調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。

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  建立健全道路運輸管理相關規(guī)章制度,繼續(xù)培育我縣道路運輸市場,建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。

  四、項目績效的實現(xiàn)程度及評價結論

  1、整頓和規(guī)范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監(jiān)督管理,我局積極引導企業(yè)樹立誠信經營意識,提升行業(yè)的社會形象和服務質量;督促維修企業(yè)嚴格執(zhí)行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度,實施維修竣工出廠質量保證制度;督促駕駛員培訓學校認真執(zhí)行交通運輸部頒發(fā)的教學大綱,促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

  2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業(yè)性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運周轉量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現(xiàn)有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉(xiāng)線路8條,全縣鎮(zhèn)通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

  3、加強運輸市場監(jiān)管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規(guī)范經營行為。我局運管部門結合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理,協(xié)調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

  五、其他需要說明的問題

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  我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念,經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導企業(yè)落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規(guī)定工作,確保運輸生產安全。

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  隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業(yè)安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規(guī)不健全,執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯,維穩(wěn)壓力越來越重。

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