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風險評估報告

時間:2025-12-25 13:08:19 報告 我要投稿

風險評估報告范文

  隨著社會不斷地進步,報告的使用頻率呈上升趨勢,報告具有語言陳述性的特點。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎?以下是小編收集整理的風險評估報告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。

風險評估報告范文

風險評估報告范文1

  為進一步加強xx縣森林火災防范工作,根據(jù)《湖南省森林防滅火指揮部關于開展野外火源專項治理行動方案的通知》要求,現(xiàn)將xx縣森林火災如下:

  一、區(qū)域概況

  1、自然概況

  xx縣,是湖南省郴州市下轄縣,地處于郴州市西南部,南臨粵港,西通永桂,地理坐標位于東經112.143-112.3526,北緯25.2612-25.4729,地形似楓葉,地勢從西南向東北傾斜,境內多丘陵山地,黃牛嶺山脈和南嶺山、鐘水和黃獅江構成縣境“兩山兩水兩盆地”的地貌特點

  2、社會條件

  xx縣區(qū)域內地形復雜,周邊分布著10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、181個行政村。屬亞熱帶濕潤季風氣候,光照資源充足,雨量豐沛,xx縣是全省的重點林區(qū)之一,丘陵面積廣闊,森林資源豐富,森林覆蓋率為46.83%,共32154公頃,木材積蓄量13萬立方米,主要林區(qū)分布在xx國家森林公園,廣發(fā)陶嶺山、云里村、儒峰村、馬峰村,普滿劉河、向陽等地。xx國家森林公園有天然的次生林約1200公頃,森林覆蓋率83.62%;廣發(fā)鎮(zhèn)陶嶺山為xx境內最高山,森林資源豐富,森林面積近1600公頃;普滿劉河、向陽等育林區(qū),森林覆蓋率為86.3%,森林面積近3000公頃。

  3、林火特點

  據(jù)統(tǒng)計,起火地點多集中在林緣、田間、地頭等;每年的3-4月份、11月-12月為多發(fā)期,發(fā)生時間多集中在每天15-18時,起火地多為雜草叢生的荒山、荒地,起火原因多為燒田埂、燒秸稈、燒火土灰、燒雜草等農事用火、祭祀用火及林區(qū)作業(yè)人員亂丟煙頭所致。

  二、誘發(fā)森林火災的主要因素

  據(jù)調查,當前誘發(fā)森林火災的'因素主要有以下幾個方面:一是xx縣人口密度大,點多面廣,林區(qū)、村莊相互交錯,人畜活動頻繁,村民燒荒、燒田埂、燒火土等極易蔓延到山林中;二是由于氣候條件、林木地條件等原因,使得林木生長速度緩慢、林內雜草多,對不良氣候條件和自然災害的抗御能力較弱;三是清明祭祀活動頻繁,部分人員還沒有轉變觀念,還有在林中燒香、燒錢紙、放煙花禮炮等違規(guī)野外用火行為;四是近年來,重點工程建設進入林區(qū)作業(yè)人員活動頻繁,火源管理難度大,生產性和非生產性用火難以控制,森林火災隱多。

  三、森林火險區(qū)劃及等級評估分析與結果

  森林火災風險(以下簡稱“森林火險”)等級分為四級,即I 級森林火險、Ⅱ級森林火險、Ⅲ級森火險、Ⅳ級森林火險。其中一級為最高風險等級、二級為較高風險等級、三級為一般風險等級、四級為較低風險等級。其中:xx國家森林公園,晉屏帥家村、井塘村、盤江村、宅侯村、長田尾村、南林村、劉家村、星溪村,廣發(fā)陶嶺村、新元坊村、云里、儒峰、馬峰,普滿劉河、向陽為一級森林火險區(qū),龍?zhí)渡娇诖、蓮塘村、扶塘村、大方園村,袁家渣林村、大窩嶺村、茶窩村,行廊鎮(zhèn)樂塘村、定里村,坦坪鎮(zhèn)燈盞窩村、下洞村,石橋鎮(zhèn)醒獅村為二級森林火險區(qū),其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村為三級、四級森林火險區(qū)。

  四、森林火險區(qū)劃及等級評估的結果運用

  將森林火險等級評估結果廣泛應用到全縣的森林防火工作中。

  一級森林火險區(qū):政府每年有計劃地組織實施開辟森林防火通道、建設防火隔離帶;安排護林防火人員,在主要進出路口24小時值守,護林防火人員到崗履職情況實行衛(wèi)星定位監(jiān)測;發(fā)生火災,應急響應調高一個等級處置,縣級領導到場調度指揮,調集全縣主要力量撲救。

風險評估報告范文2

  根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》和單位《內部控制實施辦法》有關規(guī)定,我們組織開展了對單位各部門的風險評估活動,現(xiàn)將結果報告如下:

  一、風險評估活動組織情況

 。ㄒ唬┕ぷ鳈C制

  本次風險評估活動,是在局內部控制工作領導小組的領導下,由財務室具體組織實施的。為完成工作,經局領導同意,財務室從辦公室、思想政治和益維護科、移交安置科、優(yōu)撫科、軍休所、烈士陵園抽調相關工作人員組成內部控制風險評估小組,專門從事此次風險評估活動。

 。ǘ╋L險評估范圍

  本次風險評估所涉及的業(yè)務范圍分為:單位層面風險和業(yè)務活動層面風險。

  1.單位層面風險主要包括以下三個方面:

  組織架構風險:單位內部機構設置不合理、部門職責不清晰、內部控制管理機制不健全等情況導致的風險;

  經濟決策風險:單位經濟活動決策機制不科學,決策程序不合理或未執(zhí)行導致的風險;

  人力資源風險:單位崗位職責不明確、關鍵崗位勝任能力不足等導致的風險。

  2.業(yè)務活動層面風險。本單位經濟活動業(yè)務層面的風險主要包括預算管理風險、收支管理風險、政府采購管理風險、資產管理風險、建設項目管理風險、合同管理風險以及其他風險。

 。ㄈ╋L險評估的程序和方法

  1.風險評估程序。本次風險評估活動,風險評估小組先研究制定了風險評估工作計劃,明確風險評估的'目標和任務;其次組織召開了由各科室負責人參加的動員會,對風險評估活動做出了動員和安排,要求各科室先進行自查,查找風險點,研究整改措施,向風險評估小組匯報自查情況;再次,風險評估領導小組根據(jù)各科室的自查情況,選擇關鍵科室和自查風險點少的科室進行重點檢查,對其他科室也進行了快速檢查;最后,根據(jù)各科室自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料,進行風險分析,組織編寫風險評估報告。

  2.風險評估方法。本次風險評估活動,采用了風險清單法、文件審查、實地檢查法、流程圖法、財務報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風險;采用了概率分析法、情景分析法和風險坐標圖法以分析風險。

  (四)收集的資料和證據(jù)等情況

  支持本風險評估報告的主要有風險評估工作底稿,相關文件、會計憑證、賬本復印件,以及各科室的自查情況等。

  二、風險評估活動發(fā)現(xiàn)的風險因素

 。ㄒ唬﹩挝粚用骘L險因素

  單位的部分內控關鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗(風險點A1)。

 。ǘI(yè)務層面風險因素

  1.單位預算未分解下達至各科室及業(yè)務部門,可能導致預算權威性不足,執(zhí)行力不夠;

  2.單位未按規(guī)定建立票據(jù)臺帳,不符合財務管理要求;

  3.單位支出事項未嚴格按照審批權限執(zhí)行,不符合收支業(yè)務管理制度要求;

風險評估報告范文3

  風險評估工作與內部控制體系的建設相互促進、有機結合,是企業(yè)圍繞總體經營目標,識別企業(yè)各業(yè)務單元、各項重要經營活動及其重要業(yè)務流程中的風險,并對風險發(fā)生的可能性和影響程度進行分析、評價和應對的過程。

  總體而言,風險評估報告的結構至少應包括四部分內容:其一,企業(yè)情況概述,本部分就企業(yè)風險評估項目背景、定位與目標、理念與方案三大內容進行概括與總結,便于報告使用者理解本次風險評估工作的基本目標與方法;其二,風險評估實施過程,本部分是整個風險與內控體系建設工作的起點,旨在構建一個具有代表性又有擴展性的通用風險管理標準,從風險管理知識宣傳、風險分類與定義、風險評估標準三大方面初步構建企業(yè)風險管理基礎平臺;其三,識別企業(yè)面臨的重大風險,根據(jù)風險調查問卷和風險調研訪談,識別出企業(yè)面臨的重大風險,以供企業(yè)管理層參考;其四,風險管理體系的建設,結合企業(yè)風險管理的現(xiàn)狀,提出相應的改進措施,包括風險管理組織結構設置、職能設置、工作流程及工作防范建議。

  以上四部分在風險評估報告中層層推進,構成完整的風險評估過程,以下作詳細說明。

  一、風險評估項目概述

 。ㄒ唬╋L險評估項目背景

  本部分重點介紹企業(yè)的成立、發(fā)展沿革,行業(yè)背景,分子公司情況以及業(yè)務架構、組織結構等。編制企業(yè)風險評估報告的重要意義在于企業(yè)管理層希望借助風險評估項目,有效識別和評估影響本企業(yè)戰(zhàn)略和經營目標的內外部風險源,并通過健全重大風險的應對與管控機制,有效地平衡好風險與收益,提高企業(yè)風險防范能力,從而防范和降低各類風險對企業(yè)經營的沖擊,為企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略和經營目標保駕護航。

 。ǘ╆P于風險評估項目定位與目標

  風險評估項目旨在達成三大目標:其一,建立風險管理基礎,構建一個具有代表性又有擴展性的通用風險管理標準,統(tǒng)一企業(yè)的風險管理語言和標準;其二,明確重大風險領域,采用全面梳理與重點分析相結合的方式,識別和分析企業(yè)戰(zhàn)略、經營、財務與合規(guī)領域中的重大風險,協(xié)助管理層統(tǒng)一對風險的認識;其三,團隊能力建設與知識培養(yǎng),加強和提高企業(yè)總部和各業(yè)務群管理團隊對風險管理工作的參與度和認知,最大程度實現(xiàn)知識轉移。

  二、風險評估項目實施過程

  (一)關于判斷風險分類與定義

  應從企業(yè)戰(zhàn)略出發(fā),參考COSO內部控制整合框架、行業(yè)風險數(shù)據(jù)庫以及企業(yè)的風險管理實務,并結合企業(yè)的戰(zhàn)略目標、實際情況等因素,建立適用于本企業(yè)的風險數(shù)據(jù)模型(即風險地圖),從戰(zhàn)略風險、運營風險、合規(guī)風險及財務風險四大方面對企業(yè)所面臨的風險進行分類和定義,從而為統(tǒng)一公司的'風險管理語言奠定基礎。

 。ǘ╆P于設立風險評估標準

  為了對上述四大類風險的重要性進行評定并據(jù)此明確風險管理的優(yōu)先次序和資源配置方向,應從風險發(fā)生可能性和風險影響程度兩個維度建立符合企業(yè)實際情況的風險評估標準,以反映風險發(fā)生可能性由極低至極高,和風險影響程度由極輕微至災難性的不同等級。

 。ㄈ╆P于實施風險評估過程

  為了協(xié)助管理層更好地理解和評估風險,應以風險數(shù)據(jù)庫和評估標準為基礎,通過風險調查問卷的發(fā)放、收集與統(tǒng)計,風險調研與風險訪談等多種形式,在企業(yè)總部和業(yè)務群開展多層次、全方位的風險識別與評估工作。通過上述工作,不僅協(xié)助企業(yè)管理層評估重大風險領域所在,而且還能分析其可能影響的戰(zhàn)略及經營目標,從而為企業(yè)明確風險責任,改進相關重點業(yè)務領域中的風險管控措施明確方向。

  三、針對企業(yè)風險評估的調研結果

  結合風險調查問卷與風險調研訪談的結果,企業(yè)管理層對影響本企業(yè)戰(zhàn)略和經營目標實現(xiàn)的眾多風險進行客觀評估,并由此明確前幾大風險的優(yōu)先次序。這些風險可能是:產業(yè)(產品)戰(zhàn)略和多元化、戰(zhàn)略規(guī)劃、市場營銷、風險管理體系建設、公司高層的基調、品牌及聲譽管理、銷售模式、客戶結構風險、人力資源規(guī)劃及政策、組織結構等等。這些風險并不是獨立存在,在實際經營環(huán)境中,各類風險往往互相影響、互相牽制,共同對企業(yè)實現(xiàn)經營目標產生影響。為此,還應對上述重大風險及其內在關系進行相應的邏輯分析,以協(xié)助管理層梳理各項重大風險之間的關系。

  四、企業(yè)風險管理體系搭建

  一套成熟完善的風險管理框架包括戰(zhàn)略(目標)、風險以及流程與控制。企業(yè)戰(zhàn)略處于企業(yè)管理及風險管理體系的最高層,是企業(yè)風險管理以及流程內控建設的出發(fā)點,風險管理體系必須緊緊圍繞企業(yè)戰(zhàn)略。風險則是影響企業(yè)戰(zhàn)略管理體系的實施與戰(zhàn)略目標達成的不確定因素,企業(yè)需要將外部環(huán)境、內部經營與戰(zhàn)略目標進行對比,以識別出影響企業(yè)戰(zhàn)略的重要風險。企業(yè)流程與管控體系則是風險管理體系的重要落腳點,完善的風險管理體系可以從企業(yè)的流程、制度等管控體系中識別出影響,并從風險管理體系的制度及流程建立風險應對措施。

  (一)風險管理體系現(xiàn)狀分析

  一套完善的風險管理體系通常由業(yè)務部門、風險管理部門和內部審計部門組成的“三道防線”共同構成。通常,企業(yè)均能初步搭建起風險管控體系的三道防線,如:1.各業(yè)務部門負責關注各業(yè)務領域內的風險并采取相應的控制措施降低風險;2.企業(yè)管理部負責公司運營風險管理,對運營風險進行預警和控制,為公司的經營、管理決策提供可行性、合法性分析和法律風險分析;3.審計監(jiān)察部主要負責集團的財務審計、經營活動審計及其他專項審計。

  (二)風險管理工作規(guī)劃

  風險管理與內部控制體系的建設密切相關,相輔相成,沒有完善配套的內控體系,風險管理就如同紙上談兵、空中樓閣;而缺少風險管理的內控體系建設,會由于缺乏足夠的針對性而效率低下、浪費資源。

  無論是《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》或是COSO ERM模型,都將企業(yè)的目標分為四大類別,包括:戰(zhàn)略目標、經營目標、財務目標和合規(guī)目標。風險是影響企業(yè)目標實現(xiàn)的不確定性,而內部控制則是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程。因此,企業(yè)有目標就會有風險,而針對每個風險就會有相應的內部控制,以管理風險,從而合理保證目標的實現(xiàn)。

  風險評估項目實施過程中,應協(xié)助企業(yè)初步搭建結合先進理論基礎、契合企業(yè)實際情況、符合國家監(jiān)管要求的內部控制體系框架,將風險匹配到內控體系框架,并完成對該體系框架的評估、梳理和建設工作。

  在此基礎上,需要進一步開展風險管理工作,逐步完善風險管理和內部控制體系,依據(jù)風險分層管理、分類管理和集中管理的要求,建立符合企業(yè)自身特點的全面風險管理組織體系。另外,在充分考慮企業(yè)規(guī)模以及業(yè)務發(fā)展需要的基礎上,針對近期及未來風險管理工作的重點,提出相應的參考及建議。如:完善企業(yè)風險管理組織架構中各管理層級的崗位職責。完善三道防線,其一,各風險責任部門的日常管理工作,包括,風險責任人、風險聯(lián)絡員等;其二,風險管理部門的管理工作,風險管理涉及公司的方方面面,建議由總裁、執(zhí)行總裁等高級管理人員組成的風險管理委員會,負責公司整體風險管理工作,風險管理委員會下設風險管理部門,負責各業(yè)務部門風險管理工作的協(xié)調;其三,審計監(jiān)督工作,審計監(jiān)察部應對風險管理進行審查和評價,對風險管理工作進行監(jiān)督,即對風險管理過程的設計和執(zhí)行的有效性進行評價,并給出評價意見;審查和評價重大風險的評估和管理是否適當,將評價結果向審計委員會匯報。

  風險評估工作結束后,形成風險評估報告,反映企業(yè)的風險及其分布狀況,為領導決策提供支持。通過風險辨識、風險分析及風險評價,形成風險評估初步結果后,就風險評估結果的真實性、準確性向企業(yè)風險管理委員會征求意見,并根據(jù)反饋的意見,調整、修正企業(yè)的風險評估結果,編寫出企業(yè)的風險評估報告,上報風險管理委員會或董事會進行審議。

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